老师,请教下报销问题:像实际发生时间是在6月份,但是给员工打款时间是在7月份,这个费用一般是算在6月份还是7月份? 按照权责发生制 是不是算在6月里面?主要是6月份的账已经做了,但他7月份才拿来报销。这要怎么做账

陈华娟
于2023-07-26 17:28 发布 1121次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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同学你好,最好费用算在6月份,这种情况下,7月才拿来报销,就做7月的费用就行了。
2023-07-26 17:29:19
是的,需要在6月先计提
2023-07-26 16:30:16
是的,这个原则是6月发生业务就可以做管理费用差旅费,贷其他应付款 7月报销做借 借其他应付款 贷库存现金
2020-06-17 08:44:12
6月份当月实际发放工资来填
是
2024-01-27 13:17:52
可以预提费用:对于 6 月份的车间计件工资,虽然 7 月中下旬才能准确核算出来,但是您可以在 6 月底根据以往月份数据、生产计划、预计完工量等进行合理预估并预提计入 6 月份的成本中。待 7 月中下旬实际数据出来后,再对预提金额进行调整。
2024-07-07 14:26:25
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