老师,我们公司要做股转,净资产很高,但是不是利润积 问
资本公积冲减未分配利润属于所有者权益内部结转 不会减少净资产的 答
老师,如果增值税需要确认收入需所得税上不需要确 问
计提增值税 借:应收账款 / 银行存款 贷:应交税费 - 应交增值税 贷:合同负债 / 预收账款 后续满足所得税收入条件时,再结转确认营收 答
老师,请问铁路电子客票报销人拿来的有张差额退票, 问
同学,你好 截图发一下 答
老师好,一张票上有几百样东西,那能开下吗? 问
你好,这种情况应该是可以开的下的 答
怎么更正报表啊,我们收到税务局信息说报的一季度 问
需更正增值税、一季度企业所得税预缴表,两表收入保持一致;电子税务局申报更正模块修改,账上同步调账 答


先中介开的投标履约保函,给他们一定得费用,那么支付账款和发票来的的时候分别怎么做账啊?
答: 你好!这个计入管理费用-服务费就可以了
老师,开了一张8万的发票出去,但是对方付款的时候需要收取转账费用100元,如此一来发票的金额和转账入公户的金额就对不上,请问怎么做账?
答: 借:银行存款 79900 财务费用--手续费 100 贷:应收账款 80000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,上个月付的款,这个月收到发票,我可以直接把发票附在上个月后面直接做费用吗?不从应付账款里走一遍
答: 你上个月做啥,你不是只付款么,你也做费用和成本么?
老师你好,我们给别人付的运费记入到费用呢,现在我的付款了但是对方发票并没有收到我该怎么做账呢,如果后期我收到发票了我又该如何做账呢?
费用金额小,但是2年的费用,发票一次全额拿到。请问费用是4月到后年的3月,发票是今年3月的,计入预付账款做摊销的话,今年3月做账摊销吗
请问老师,之前做账的财务付款挂的应付账款,后来收到发票以后做的是借费用,贷其他应付-老板,没有冲应付账款,请问现在我要怎么调账呢?







粤公网安备 44030502000945号


