以前的会计2016年时把一张普票当专票用了,做了进项23.77,导致账上的进项用是比报税留底的多这个数,我2017年账上怎么调整这个数呢?应该怎么做会计分录呢?
李娅楠
于2018-01-09 09:06 发布 718次浏览
- 送心意
职称:
相关问题讨论

学员你好,可以把之前牵涉到有错误的科目冲红录入正确的。如果牵涉到损益类科目,需要通过以前年度损益调整来追溯调账。
2018-01-09 09:49:32

学员你好,当时的管理费用应该是少做了23.77.相应的管理费用也需要增加,也通过以前年度损益调整科目。
2018-01-09 10:50:55

你好!
账面上调整,让它与申报表一致!差异列入营业外支出!
2018-01-09 16:30:04

您好,建议调整,借;营业外支出-其他支出,0.07,应交税费-未交增值税,0.07。
2018-01-09 21:12:12

你好 税盘的发票 是专票吗 ? 这个不需要做进项税的 。 你去补报这笔税盘的进项税 然后账上做 借管理费用 贷进项税 处理下。 意思就是把进项税转到费用里面去 全额来抵扣
2020-08-04 11:07:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息