上一年由于申报错误导致,多了2000元进项金额,近期税局查出来,需要缴纳这2000元进项税款,缴纳过了。但是账上进项留底比实际的多了2000元进项,我应该怎么做分录
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于2018-10-15 16:25 发布 1023次浏览
- 送心意
答疑-李老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

将账面上的进项转出来! 借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-10-15 16:35:24

借某支出或以前年度损益调整贷应交税费—增值税检查调整
借应交税费—增值税检查调整 营业外支出贷银行存款
2018-03-06 18:03:02

你好
借:原材料(库存商品等) 10000
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 10000
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 10000
贷:应交税费--未交增值税 10000
借:应交税费--未交增值税 3000
贷:银行存款 3000
借:营业外支出 2000
贷:银行存款 2000
2018-08-03 12:54:41

您好,有办法的,现在把原分录红字冲销,再做正确的分录就行了。
2018-05-06 14:40:48

进项大于销项的 本月不需要做凭证
2019-08-19 16:51:55
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