送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-01-08 21:59

在附表一开具增值税专用发票列按负数填写申报。

开心就好 追问

2018-01-08 22:04

我是普通发票,小规模,可是不能填写负数,系统要提示大于0

张艳老师 解答

2018-01-08 22:08

您可以用收入减去红冲的金额,进行填列。

开心就好 追问

2018-01-08 22:13

@刘老师—追梦:老师怎么操作,能具体一点吗

张艳老师 解答

2018-01-08 22:15

直接在应征税的不含税销售额中填写“”收入减去红冲的金额“”。

开心就好 追问

2018-01-08 22:39

@刘老师—追梦:本季收入减红冲是为负的,可负的不能申报

张艳老师 解答

2018-01-09 09:51

如果报表不支持负数申报收入,则填写0. 当月红字发票比本月销售额多出的部分,在下月申报时扣减。       收入转入正数后,在正常申报。

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相关问题讨论
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
这个是填写13%栏次,这个蓝字-红字之后去填写,税额自己修改下
2020-01-04 16:57:23
<p> 您好!红字发票的录入跟正常发票一样。只是金额是负数。然后做一个正常的分录就可以了,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。也不用特意填,一般纳税人的会系统自动读取,小规模的在收入上面减去红字发票的金额</p>
2016-07-31 12:29:20
你附表一填写对的,正数加负数合计填写
2019-08-06 13:42:59
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