- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-07-31 12:29
<p> 您好!红字发票的录入跟正常发票一样。只是金额是负数。然后做一个正常的分录就可以了,借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。也不用特意填,一般纳税人的会系统自动读取,小规模的在收入上面减去红字发票的金额</p>
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若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你附表一填写对的,正数加负数合计填写
2019-08-06 13:42:59
红字发票冲回后,重新开正确税率的发票。
多交的增值税抵减你当月或以后的税款。
把你的申报表发上来帮你看看。
2017-04-06 21:05:49
你好,哪个数据填多少栏呢?
2019-11-07 14:30:56
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