老师,我们有两家公司,有笔业务,a公司收的钱,b公司发的货,并开的发票,那么a公司现在显示的是未开票收入20万元,这笔业务是10年前的事了,那么a公司的账务怎么处理呢,原先的客户已经不在了

汤汤
于2023-07-21 11:15 发布 577次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-07-21 11:18
同学你好
你要做收入吗
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同学你好
你要做收入吗
2023-07-21 11:18:41
A公司全额收钱了,说明所有业务都是以A公司名义对外做的。合同以你们公司名义签,你们公司对外开票收款,这样钱就回到你们自己账上了。再根据协议分给A公司钱。
2019-03-04 13:02:02
这样的操作一般是不被允许的。
财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。
如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
你好,a公司是独立核算的吗?B公司是开给a还是开给你们?
2023-02-11 16:56:39
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2023-07-21 11:35