送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-07-19 16:07

你好!不用调了。其实借贷方都有可能

789654 追问

2023-07-19 16:09

错了,是购买设备是应该挂到应付账款贷方对吗?发现以前挂到应付账款的借方了,是不是方向错了,应该怎么调整呢

宋生老师 解答

2023-07-19 16:12

你好!以前是怎么做的分录?

789654 追问

2023-07-19 16:26

代账公司拿回来的,以前的账套注销了

宋生老师 解答

2023-07-19 16:30

你好!你如果想直接调,就计入营业外收支

789654 追问

2023-07-19 16:33

找到了,现在设备款全部付清了,怎么还发了应付账款的借方135000

宋生老师 解答

2023-07-19 16:38

你好!这个要看明细账了

789654 追问

2023-07-19 16:39

图上法的是分录

宋生老师 解答

2023-07-19 16:42

你好!2个都是付款的分录,为什么要付款的分录没有啊

789654 追问

2023-07-19 16:49

是不是都走付款的分录,现在款项付清了,可以直接,借:固定资产    贷:应付账款    吗

宋生老师 解答

2023-07-19 16:49

你好!可以的。可以这样

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相关问题讨论
你好!不用调了。其实借贷方都有可能
2023-07-19 16:07:27
你好1 是的可以这样处理  可以报销
2023-08-03 16:05:41
同学您好,您说的帮人家交社保是什么业务,只是代收代付吗?这也样的话,您可以就用其他应付款的借贷方来表示债权债务关系 还是您就提对方公司承担,不在收对方钱了,就是您的营业外支出
2023-10-11 09:47:31
你好,分录正确的。可以让老板打款到公司,然后发放时从公司账户发出去。
2022-01-14 18:43:33
上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:其他应付账-总公司
2023-08-22 17:55:06
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