送心意

999

职称注册会计师

2023-07-19 12:19

你可以在2023年的账目中做出调整。首先,你需要将这笔798元的费用从2022年的费用中减去,然后在2023年的费用中加上。这样,你就可以在2023年抵扣这张发票了。同时,你需要在往来账户中做出相应的调整,以反映这笔费用的变动。

冷艳的路灯 追问

2023-07-19 12:19

我明白了,那我在2023年的账目中加上这笔798元的费用后,我应该怎么在往来账户中做出相应的调整呢?

999 解答

2023-07-19 12:19

你需要在往来账户中增加一笔798元的借方金额,表示你在2023年抵扣了这笔费用。同时,你需要在2022年的往来账户中减去这笔798元的贷方金额,表示这笔费用已经从2022年的账户中移除。这样,你的往来账户就能正确反映这笔费用的变动了。

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你可以在2023年的账目中做出调整。首先,你需要将这笔798元的费用从2022年的费用中减去,然后在2023年的费用中加上。这样,你就可以在2023年抵扣这张发票了。同时,你需要在往来账户中做出相应的调整,以反映这笔费用的变动。
2023-07-19 12:19:01
你好,同学,全额税前扣除 不用缴纳增值税
2024-05-24 13:01:50
学员你好,增值税专用发票有进项,如果跟22年入账没有差异,那么调整进项即可 借:应交税费-增值税-进项税额 借:以前年度损益调整/管理费用等负数
2023-01-10 15:47:11
借:应交税费-增值税-进项 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15 15:18:03
这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23 10:42:58
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