老师,去年收票,做了“借:库存现金,贷:主营业务收入“,然后,现金用来支付工程款做成本了 ,结转掉了,也就是说现在账上没有那么多现金的,然后现在没想到对方单位进来了这笔款,随即老板又把这笔款,全部取现了,因为是小单位,代理记账的,这种应该怎么处理?

无语的蜗牛
于2023-07-18 10:39 发布 340次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-07-18 10:50
首先,你需要将这笔款项记入“应收账款”,因为这是对方单位应付给你们的款项。然后,当老板取现这笔款项时,你需要做“借:库存现金,贷:应收账款”的会计分录。这样,你的账上现金就会增加,同时应收账款会减少,反映出这笔款项已经收到。
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首先,你需要将这笔款项记入“应收账款”,因为这是对方单位应付给你们的款项。然后,当老板取现这笔款项时,你需要做“借:库存现金,贷:应收账款”的会计分录。这样,你的账上现金就会增加,同时应收账款会减少,反映出这笔款项已经收到。
2023-07-18 10:50:57
借银行
贷其他应付款,
借其他应付款,贷银行存款这一个调整。
2023-04-13 16:16:35
你好,那你拨出去的款项怎么做的账务处理啊?
2023-02-10 09:41:05
你好,同学。分录可以没问题
2024-06-23 17:18:35
实际没有收到钱,借应收账款,贷库存现金
2022-08-29 16:47:45
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2023-07-18 10:51