我想问下 欠我们单位的货款 用房子顶账了 怎么账务处理呢
冰冰小桃
于2018-01-07 15:01 发布 2204次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

借:固定资产
贷:应收账款
2018-01-07 15:02:53

根据抵账协议,我们单位应该进行如下记账。
1、将900万的房屋价值记入应收账款,该笔款项对应的客户为抵货款的其他单位。
2、将160万的货款收入记入应收账款,其对应的客户为我们单位。
3、将740万的货款记入应付账款,其对应的客户为抵货款的其他单位。
因此,我们单位记账时必须将上述三项费用分开记账,以准确反映各方的应收/应付情况。
2023-03-01 12:58:33

你这里应该分成两个事情来处理,第一个事情是你卖这个房子,销售固定资产处理完了之后再用,卖了这个钱去抵账就是第二个事情。
2020-02-24 23:16:40

同学,你好
你是房产公司吗??
2023-12-18 18:54:19

您好,您收到这台车时借固定资产贷,者应收账款,您再把这台车丁出去时做固定资产清理的分录,然后抵应付账款,
2020-07-06 13:11:07
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