做暂估材料入库时,3-4月做的暂估,发票7月回来,暂估的金额多了,如何处理,核算这边怎么处理,用的用友畅捷通软件,就会显示库存有货,但是金额为负数
叶随风舞
于2023-07-14 10:37 发布 312次浏览
- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学,你好
发票来了
冲掉原来暂估的分录
按照发票金额重新做入库
2023-07-14 10:40:55

还有发票没到是吧
到多少你冲话多少
2020-03-08 21:04:52

不用的
实际做账什么时间发票到了再红红冲暂估
2020-02-19 21:35:09

你好,暂估的材料下个月就要原数冲回,等收到发票再按照发票金额重新计入
2019-05-07 20:10:40

您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了
借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负)
完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
2024-02-17 20:55:35
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