送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-07-13 08:02

你好!是的,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

舒适的小刺猬 追问

2023-07-13 08:05

抵扣当月应该怎么做分录,上个月已经报完税,本月做进项税转出也是这个分录吗?

宋生老师 解答

2023-07-13 08:06

你好!抵扣当月是借管理费用-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付职工薪酬-非货币性福利

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相关问题讨论
你好!要看是什么原因转出
2018-03-27 16:24:30
你好,可以的,这个按普通发票入账,不做进项发票认证的
2018-11-28 14:30:48
你好,进项税额没有转入的说法,只有转出 转出通常是取得了不能抵扣的进项发票抵扣了,或者购进用于 集体福利,个人消费的进项发票抵扣了,需要做进项税额转出处理
2018-05-19 15:44:00
您好,在增值税申报表二的中间填写
2019-01-09 16:13:51
是将原发票全额入账后再做红冲部分的进项税转出就行了
2023-12-14 09:20:55
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  • 想咨询一下,我司收到的3%的专用发票,后收到专管

    对,这个只是进项税额不能提高,不用纳税调整的

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