- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学,你好
之前的分录红冲1000,然后按照收到的1000发票,重新做帐
2023-07-12 11:44:54

您好,同学,请问您以前年度管理费用分录的贷方是什么?告诉老师一下。
2020-09-11 14:14:01

借:管理费用
贷:应付账款
2020-06-06 21:27:03

是你们收到退回吗,借银行借管理费用 负数
2020-05-25 17:09:47

你问的是挂靠方的??挂靠方不做处理 都是在被挂靠方账里面体现
2020-02-06 19:13:19
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