送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-05 10:02

您好!你要不就只能反结账到12月做。要不就做到1月算了。

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相关问题讨论
您好!你要不就只能反结账到12月做。要不就做到1月算了。
2018-01-05 10:02:34
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 900 根据发票入账 借;库存商品或原材料 730 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-06 16:12:53
借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款,报税填附表二就可以了
2017-01-03 16:47:47
借:以前年度损益调整 贷:其他应付-李某 这笔分录做红字冲销,然后做正确的
2022-03-14 21:26:00
你好,发票实际开具日期是1月份?
2018-02-08 10:59:00
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