老师,现在手撕票还能入账吗? 问
以为现在都是电子票,手撕票都不用了,但手里有个体户给的票,员工报销拿来的 答
老师,资产负债表所属期是2025年10月1日至12月31日 问
不用这里就看十二月份的这个就行 答
请教老师,销售行车记录仪 ,开发票时,“项目名称”应 问
好的,谢谢老师,继续请教老师“幕布”的税收分类编码是什么? 答
2024年多申报一个员工个税,后面不发工资了,多缴个 问
不发工资了, 可冲减多计提工资 答
1、机构地计提增值税: 借:应交税费-应交增值税-转 问
你的分录逻辑基本正确,需注意两点细节: 1. 结转预缴增值税的分录,应与转出未交增值税分录在同一会计期间编制,确保未交增值税余额准确。 2. 计算 销-进-预缴增值税 时,需确认销项、进项税额的取值为当期实际发生且合规抵扣的金额,避免遗漏进项转出等调整项。 答

收到员工2017年12月的跨年发票要报销的,会计分录怎么处理这项业务?
答: 您好!你要不就只能反结账到12月做。要不就做到1月算了。
2016年12月暂估成本900,跨年了,2017年2月收到发票是730.会计分录怎么做,估高了的会计分录怎么调,给详细答案
答: 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 900 根据发票入账 借;库存商品或原材料 730 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
21年12月员工报销招待费,还没付款,也没收到发票,就做了借:管理费用2234 贷:其他应付-李某2234。跨年1月怎么冲掉重新做这笔业务分录(3月才收到这笔发票,但还没付款报销)
答: 借:以前年度损益调整 贷:其他应付-李某 这笔分录做红字冲销,然后做正确的





粤公网安备 44030502000945号


