我2017年12月还没有结账,收到员工2017年12月的报销发票,我可以在12月的帐套里做借:费用 贷:其他应付款 员工,然后本月给员工报销时 分录 借: 其他应付款 员工 贷:银行吗?
张云
于2018-01-05 10:21 发布 895次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!可以的。可以这样做
2018-01-05 10:21:36

是的,这样是可以的额
2020-12-31 14:24:21

您好,为什么不付给员工?那就转入营业外收入核算了。
2017-03-02 17:27:51

你好
对的是这么做的
2021-02-26 17:04:25

冲减管理费用吧
2017-02-07 08:43:08
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