老师,本来我们预计会收到供应商在6月30日开出的300万发票,但是供应商的财务帮我们漏开了发票...然后7月3日才给我们补开,现在导致我们6月少了这300万的发票进行抵扣,导致要交10几万的增值税.... 请问老师有没有什么补救措施或者解决办法?因为如果供应商如期开出发票来,我们是不用交一分钱增值税的。

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于2023-07-03 12:48 发布 437次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-07-03 12:49
你好; 没有什么补救的; 这个发票日期改不了的; 你们只能去找对方赔偿损失; 如果合同有约定这个条款的话
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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