送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-07-01 10:23

你好,是开具的销项发票? 

追问

2023-07-01 10:24

对 是的 普票 小规模 销项发票

邹老师 解答

2023-07-01 10:25

你好,可以在7月份补做收入分录 

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你好,是开具的销项发票? 
2023-07-01 10:23:32
三月借应收贷主营业务收入应交税费 借转出未交增值税贷未交增值税 借未交增值税贷银存 退税做借应收负数贷主营业务收入负数贷应交税费负数 借未交增值税贷转出未交增值税 借银存贷未交增值税
2019-08-02 10:09:42
您好,最好是反结账做到4月份的
2022-08-06 10:09:42
这个直接计入费用就行了
2022-08-19 11:25:14
你好,计提和发放各按各的处理,两个不冲突的啊。 这是工资完整分录,公积金同社保处理。你参考一下 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2018-08-13 09:58:26
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