六月底开的发票,我已经报完各种税了,发现这个发票没录入进去,七月份再录入能行吗

檀
于2023-07-01 10:21 发布 688次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-07-01 10:23
你好,是开具的销项发票?
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你好,是开具的销项发票?
2023-07-01 10:23:32
三月借应收贷主营业务收入应交税费
借转出未交增值税贷未交增值税
借未交增值税贷银存
退税做借应收负数贷主营业务收入负数贷应交税费负数
借未交增值税贷转出未交增值税
借银存贷未交增值税
2019-08-02 10:09:42
您好,最好是反结账做到4月份的
2022-08-06 10:09:42
这个直接计入费用就行了
2022-08-19 11:25:14
你好,计提和发放各按各的处理,两个不冲突的啊。
这是工资完整分录,公积金同社保处理。你参考一下
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-08-13 09:58:26
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檀 追问
2023-07-01 10:24
邹老师 解答
2023-07-01 10:25