在12月29号汇给同事报销买的库存商品一件,已经入库又出库了,因为开票给对方了产生销售了。可是这款2018年1月1号入的账,回单上是这个日期,可能领导审核的迟了。如果在12月29号的回单我就直接做借库存商品贷银行存款,附件有发票,入库单,银行回单。那现在我怎么做呢?
半夏微光
于2018-01-02 16:14 发布 1018次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-02 16:16
我可以12月份做借库存商品贷其他应付款?然后在1月份再借其他应付款贷银行存款?这样可以的话附件分别是什么?谢谢
相关问题讨论

我可以12月份做借库存商品贷其他应付款?然后在1月份再借其他应付款贷银行存款?这样可以的话附件分别是什么?谢谢
2018-01-02 16:16:12

你好,调整11月份分录
借;预付账款 贷;库存商品
然后根据发票
借;库存商品 贷;预付账款
2019-01-15 09:30:25

同学你好
出库单列上不行吗?单独出库
2021-01-18 15:37:30

进销存里面按实际的数量和单价入库
2019-03-05 23:48:50

你好,发票收回来了,直接把发票添加到附件后面即可。没有收到发票,也一样要结转成本的,后续汇算清缴纳税调增的。
2019-02-28 16:21:17
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袁老师 解答
2018-01-02 16:16