本月收到一张购买产品发票42200元,本来要做库存商品,哪知道对方发票开错,又退了回去,可是这个月我已收到该产品,并且已经开了销售单,该如何做暂估入库,在快帐的进销存里该怎么入库
游龙漂浮
于2019-03-05 23:18 发布 769次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

进销存里面按实际的数量和单价入库
2019-03-05 23:48:50

你好,本月未收到票,需要暂估,
借库存商品
贷应付账款-暂估
已经销售了也要结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
次月如果收到票,且金额一样,那么就直接
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
如果不一致,比如多了,那么要补提成本
借:主营业务成本
应付账款-暂估
贷应付账款
少了的话就是
借:应付账款-暂估
贷 应付账款
主营业务成本
摘要就写结转XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07

好的,谢谢老师
2019-02-18 11:06:28

冲销暂估
借:库存(暂估)-20000
贷:应付 -20000
按发票入账 借:库存商品 贷:应付账款
2019-09-27 11:03:05

你好,本月未收到票,需要暂估,
借库存商品
贷应付账款-暂估
已经销售了也要结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
次月如果收到票,且金额一样,那么就直接
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
如果不一致,比如多了,那么要补提成本
借:主营业务成本
应付账款-暂估
贷应付账款
少了的话就是
借:应付账款-暂估
贷 应付账款
主营业务成本
2020-07-12 23:50:16
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