老师:请问一下员工当月13号离职,5月1号至5号劳动节 问
你好,你们平时一个月按照21.75天算吗 答
选项B是针对完整性认定吗? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师想问一下,我先做了未票收入,现在要开发票怎么 问
一般纳税人的话,在无票收入里面填写负数 开具的发票里面填写正数 答
工资从基本户转到一般户发放,会在银行卡显示流水 问
您好,会的,支付了,会显示的 答
冲红以前年度调整增值税申报表,所交附加税是按收 问
附加税按抵扣后实际应交增值税计税,不按账面收入(销项全额)计税 跨年红冲在本期申报表填负数销售额、负数销项,先销项 - 进项算出当期应交增值税; 附加税 = 当期实际应交增值税 × 附加税率,红冲造成增值税负数、当期抵减后无应交增值税,附加税为 0,多缴附加可抵下期或退税。 答


老师,物流损毁冲减应付在u8里面怎么做账
答: 1. . 登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。 2. 打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。 3. 出现如下界面,选定需要做账的一列,“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做账的项目。检查好后,点击右上角“OK确认”
我们物流公司给客户造成了损失,客户少打款,少的部分怎么做账
答: 您好,如果是合理的支出,就入到费用。如果不是就入营业外支出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
物流公司的电费应该怎么做账
答: 您好,会计分录: 借:管理费用或者主营业务成本-电费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款






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