老师,上月专票这个月才红冲了,对方没有认证抵扣,我也没有做账,这种情况,红冲是开具正确的发票正常做账就行了吧,不用管红冲开具的发票了吧,毕竟之前并没有做账,不用做红冲的会计分录吧

颜小四
于2023-06-29 11:06 发布 1052次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-06-29 11:07
你好; 你上个月开票出去了。 你都没有做账的吗 ? 要先 补做开票 分录 在去红冲做分录哈
相关问题讨论
你好; 你上个月开票出去了。 你都没有做账的吗 ? 要先 补做开票 分录 在去红冲做分录哈
2023-06-29 11:07:06
你好,你们可以不做账,只做后边补开票的账
2026-04-08 08:43:52
。做原来的负数分录。增值税表二进项转出。
2022-07-07 08:47:58
您好
正数发票没有入账 负数发票对应也不需要做账务处理的啊
2022-06-12 19:44:08
您好,红冲发票,做之前蓝字发票的负数分录
本月的蓝字发票,重新做正数分录即可
2022-11-16 10:50:38
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颜小四 追问
2023-06-29 11:10
meizi老师 解答
2023-06-29 11:14