老师好,我们上个月购买原材料,对方给我们开了进项票,因疫情,一直没有邮寄,我们也没做抵扣,没做帐,这个月收到发票了,但对方把上月的一张发票本月做红冲了,寄给我们销项负数的发票,红冲的正数没有寄过来,这种情况怎么做账?

优雅的柚子
于2022-06-12 19:42 发布 730次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-12 19:44
您好
正数发票没有入账 负数发票对应也不需要做账务处理的啊
相关问题讨论
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
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优雅的柚子 追问
2022-06-12 20:06
bamboo老师 解答
2022-06-12 20:08