抵减上个月多缴纳20元资源税,会计分录要怎样写?

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于2018-01-02 09:31 发布 1263次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-02 09:36
你好,这个抵减是不需要做分录的
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当月计提借应交税费增值税加计扣除贷其它收益或者营业外收入
抵扣,借应缴税费未交增值税,贷应交税费增值税加计扣除。
2020-04-19 17:54:47
你好,本月计提借应交税费,增值税加计扣除
贷营业外收入或者是其他收益1000。
抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2022-03-16 14:12:15
您好
按照抵减后的金额计提跟缴纳就好了
2022-05-14 09:15:47
同学,你好
1.上月预交的增值税未在上月实际抵减,会计分录如何写?借:应交税费—预缴增值税贷:银行存款
2.如果在次月实际抵减分录又该怎么写?借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—预缴增值税
2024-12-20 09:26:59
答:本月需要缴纳增值税6500元,加计抵减税额1500元,分录如下:
1、增值税预缴(应付科目)6500元;
2、应交税费-增值税(应付科目)6500元;
3、应交税费-增值税减免(贷方科目)1500元;
4、增值税-应交(现金科目)5000元。
案例:某公司本月需要缴纳增值税1000元,加计抵减税额500元,分录如下:
1、增值税预缴(应付科目)1000元;
2、应交税费-增值税(应付科目)1000元;
3、应交税费-增值税减免(贷方科目)500元;
4、增值税-应交(现金科目)500元。
2023-03-06 16:29:16
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