送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2023-06-27 15:31

您好,收到返利方,需要对方开具红字折让增值税发票
借:银行存款,

应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),

贷:库存商品

微微老师 解答

2023-06-27 15:35

您好,以下为i完整的分录
借:应收账款1000,
应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),
贷:库存商品
第二笔业务
借:库存商品
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应收账款1000
贷:银行存款500

华华 追问

2023-06-27 15:35

这1000元没有打到我账上,只是作为我下次订货时抵用,如何 做账?

华华 追问

2023-06-27 15:36

而且也不能贷库存商品吧,我商品他给的足量的啊。

微微老师 解答

2023-06-27 15:36

您好,以下为i完整的分录
借:应收账款1000,
应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),
贷:库存商品
第二笔业务
借:库存商品
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应收账款1000
贷:银行存款500

华华 追问

2023-06-27 15:41

您还在吗?

微微老师 解答

2023-06-27 17:02

您好,在的呢。
1000元没收到,通过应收账款/其他应收款的科目处理
那直接:借:其他应收款
贷:营业外收入

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您好,收到返利方,需要对方开具红字折让增值税发票 借:银行存款, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字), 贷:库存商品
2023-06-27 15:31:04
这个对方开红字发票这个根据发票做借库存商品 负数,贷应付账款 负数 进项税额转出
2020-09-17 14:30:09
多的是送的 借:原材料1 应交税费-进 贷 银行存款1.13
2019-09-30 17:38:59
供应商可以按照。一万元开发票,然后返点的500元,再开一个负数的发票。
2022-10-18 16:06:14
你好,你们少支付的计入到营业外收入,你们少收的计入到营业外支出
2024-12-24 14:32:55
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