请教个问题:我付1万元买东西,供应商开了1万的发票给我,另还有1000元返利入我们账户作为下次订货的费用。下次我订货1500元,上次返的1000元支付再加上500元转账,供应商开给我1500元的发票,请问我第二笔业务如何做账?

华华
于2023-06-27 15:26 发布 991次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2023-06-27 15:31
您好,收到返利方,需要对方开具红字折让增值税发票
借:银行存款,
应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),
贷:库存商品
相关问题讨论
您好,收到返利方,需要对方开具红字折让增值税发票
借:银行存款,
应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),
贷:库存商品
2023-06-27 15:31:04
供应商可以按照。一万元开发票,然后返点的500元,再开一个负数的发票。
2022-10-18 16:06:14
你好,你们少支付的计入到营业外收入,你们少收的计入到营业外支出
2024-12-24 14:32:55
你好!你暂估成本就可以了。现金返利的时候,你冲减成本就可以了。
2019-09-23 20:24:35
你好
借 财务费用100
贷应付账款 100
2021-01-07 14:03:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



微微老师 解答
2023-06-27 15:35
华华 追问
2023-06-27 15:35
华华 追问
2023-06-27 15:36
微微老师 解答
2023-06-27 15:36
华华 追问
2023-06-27 15:41
微微老师 解答
2023-06-27 17:02