请教个问题:我付1万元买东西,供应商开了1万的发票给我,另还有1000元返利入我们账户作为下次订货的费用。下次我订货1500元,上次返的1000元支付再加上500元转账,供应商开给我1500元的发票,请问我第二笔业务如何做账?
华华
于2023-06-27 15:26 发布 801次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2023-06-27 15:31
您好,收到返利方,需要对方开具红字折让增值税发票
借:银行存款,
应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),
贷:库存商品
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您好,收到返利方,需要对方开具红字折让增值税发票
借:银行存款,
应交税费—应交增值税(进项税额转出)(红字),
贷:库存商品
2023-06-27 15:31:04

这个对方开红字发票这个根据发票做借库存商品 负数,贷应付账款 负数 进项税额转出
2020-09-17 14:30:09

多的是送的
借:原材料1
应交税费-进
贷 银行存款1.13
2019-09-30 17:38:59

供应商可以按照。一万元开发票,然后返点的500元,再开一个负数的发票。
2022-10-18 16:06:14

你好,你们少支付的计入到营业外收入,你们少收的计入到营业外支出
2024-12-24 14:32:55
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