跟其它公司的往来上面,我登记的是应付的贷方,厂家登记的是借方负数,总公司要求调到借方负数,我如何调整,摘要怎么写呢
燕儿飞
于2017-12-30 10:52 发布 804次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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调账某笔凭证借应付账款—某单位负数贷应付账款—某单位正数
2017-12-30 12:02:36

您好,是的。还有一种做法是,编制凭证把其他应收款科目余额表里面的贷方数,调整到其他应付款的贷方,把其他应付款的借方余额数,调整到其他应收款的借方。
2016-11-29 19:01:50

你好,是登记在 累计折旧的贷方正数
2023-05-19 15:35:57

您好,可以写在借方负数,也可以写在贷方的。
2018-09-14 22:26:51

不可以直接将其他应收款 - 往来款的借方余额调整到其他应付款 - 往来款贷方余额。
资产负债表中资产总额为负数是不正常的情况,需要仔细分析原因并进行正确的处理,而不是简单地进行科目调整。如果其他应收款和其他应付款都挂了同一单位的往来,应先查明形成这种情况的原因。
可能的原因有:记账错误、未及时进行账务清理、存在多笔复杂的业务往来未正确核算等。
如果是记账错误,应查找错误凭证并进行更正;如果是未及时清理的往来款项,应与对方单位核对账目,确认债权债务关系后,根据实际情况进行正确的账务处理,如收回款项、支付款项或进行债务重组等
2024-10-24 11:08:10
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