老师好,我科目设置里有结算备付金1021科目,在月末结账时,负债表里没有这个科目余额反映,也没有合并到其他科目里,负债表显示不平。如何解决?
无岸鱼
于2023-06-26 09:37 发布 1012次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!是的,要结转后才可以
2018-09-11 11:00:54

您好
年度结账后,新的年度需要承接上年度各科目余额
2021-03-20 18:00:36

首先,损益类科目肯定是无余额的。
其次是资产类的类目期末余额在借方 负债类的在贷方
2020-03-04 16:08:37

您好
原材料科目余额不应该是负数
2022-01-18 18:15:36

1、本期借方发生额等于本期贷方发生额,本期借方余额等于本期贷方余额。
2、应该放的是科目汇总表,因为总账是根据科目汇总表登记的。
2018-08-10 16:48:44
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