你好 老师,我这边25年是小规模,截止到2025年12月 问
没事的,据实申报了就行 答
老师好,生产企业出口免抵退中的收入,这个月有两个 问
你好,申报出口收入与退税没关系的 答
第12题为什么要用40000乘1-20%呀 问
因为稿酬所得每次收入超过 4000 元时,税法规定要先减除 20% 的费用,所以用 40000×(1-20%),再乘以 70% 的稿酬优惠比例,最后乘以 20% 的预扣率。 答
老师你好,不计提23年的社保,用那个科目啊? 问
直接补交的计入利润分配-未分配利润 答
老师,如果1月份汇算清缴补税,那在12月份账里返结账 问
你好不需要反结账补上的,也不需要修改财务报表 答

我这个月开具了一张发票,但是又开具了一张红字发票,报税的时候总额合计是负数我要在销售明细申报表填写负数吗?
答: 是的
11月开具了一张5%的租金专用发票,12月开具了此张的红字发票,本月发票汇总表专用发票为负数,在填写纳税申报表时进项与销项都填写了,销项栏能填写此张负数的红冲金额吗?
答: 你好 就一个负数 金额申报不能通过你找找专管员去税局申报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
4月份开了一张出口发票,5月份冲红了重新开了一张,现在申报5月份增值税的时候,冲红的发票负数显示在免税销售额里,现在全申报申报不了,要报增值税免税申报明细表,但是这个不能填负数,所以我想问一下,该这么操作,
答: 去税务局申报的 负数销售额都是自己申报不了的





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