本月我开了一张负数发票,然后又开了一张相同数额的正数发票,还有几张正数发票。请问在申报增值税的的时候,负数发票要体现出来吗?还是只需填写实际销项税额?
乐
于2020-06-06 11:28 发布 1798次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-06 11:29
您好
只需填写实际销项税额
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你好,按正数发票减去负数发票之后的余额填写 收入
2017-09-27 09:16:56

您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31

没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28

您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54

你好,在收入栏次,按正数减去负数之后的金额填写申报
2019-01-07 10:20:41
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