货款打老板那儿了,然后过了几天老板要报销,说用货款抵,他不用给我转我也不用给他了,这样的话,我是不是可以知道老板收到货款是计:借其他应收-老板,然后报销时:贷其他应收-老板。中间不走现金和银行科目。还是我之前不计,老板说抵销时,我做一笔,借:现金。然后再做报销的贷:现金

卡布奇诺
于2017-12-28 22:43 发布 868次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,建议还是使用其他应收款-老板来处理账务比较好。
2017-12-28 22:46:05
你好!你的做法是可以的。
2020-12-17 13:47:03
好多工人人工费什么的,他们没有账户,有票据什么的可以吗?
2020-06-14 11:05:14
"你好,学员。首先,这笔钱要作为实收资本,所以你要做实收资本的分录,而不是其他应付款。至于老板的变更,你要建账的期初,你应该只录入银行存款几万块,而不是实收资本几万块,因为在没有开始营业前,实收资本是没有的。如果你想平衡账面,你可以使用其他应付款来平衡,当然也可以不使用,也不会有任何影响。"
2023-03-24 13:39:34
您好
对方转入我们经营用的私人卡
这个私人卡不应该入账的啊
单位名下银行 才用银行存款科目入账
2022-03-21 17:50:16
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