我们截止到11月份,交的增值税是27000,想交税到30000,我们这个月出口的免抵税额是6000,这个6000算不算我们交的增值税

双头大剪刀
于2017-12-28 11:18 发布 675次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-28 11:20
不是的
相关问题讨论
你好,第一步先算出本月应纳税额,第二步骤用退税率算出,应退的限额。两者比大小,选择小的退税,就是计入应收补贴款。
2020-05-07 18:28:57
你好,无需结转
2016-06-30 18:20:42
这个分录属于计算出来的免抵退税额。
免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率
以下有详细资料,供参考!
出口退税涉税帐务处理
1.不予免征和抵扣税额
借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额)
货:应交税金-应交增值税-进项税额转出
2.应退税额:
借:应收补贴款-出口退税(应退税额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额)
3.免抵税额:
借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)
4.收到退税款
借:银行存款
货:应收补贴款-出口退税
2019-04-09 10:54:41
你好!对的
借:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)
贷:应交税费—应交增值税——转出未交增值税
2020-01-14 17:55:58
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-02-25 17:41:04
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