送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-28 10:03

您好!计算税负的时候,你只要拿你实际缴纳的税金除以不含税收入

小哲 追问

2017-12-28 10:14

购方申请的红字票会影响当月税负吗

宋生老师 解答

2017-12-28 10:14

你好!光是申请不影响。主要是做进项转出的时候,可能会影响

小哲 追问

2017-12-28 10:29

@宋老师:那我这个月认证发票和已经转出的那笔也没关系了这样说 
11月的申报税已经转出了, 
只要认证重新开过来的蓝色发票就行 
是这样理解吗

宋生老师 解答

2017-12-28 10:36

您好!你认证重新开过来的,然后转出之前的红字,这样就平了

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相关问题讨论
你好 认证后做转出 借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-07-29 09:17:46
你好!就是在申报表进项税额转出填上数
2017-10-26 17:03:10
你好,做这个账务处理就是了 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-22 18:27:47
1、出口的选择“退税勾选”(其中不能退税的做进项税额转出),内销的就选择“抵扣勾选” 2、申报表上有留抵税,如果是退税进项,可以将它填在附表2第14行
2019-03-08 09:11:46
你好,如果认证了就是进项,没有认证就是待抵扣
2016-12-23 17:13:31
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