送心意

老江老师

职称,中级会计师

2017-12-26 12:33

可是老师我们发生了5205,调增那一栏是输入帐载金额后自动出现的还是我自己往上填的

ZHANG 追问

2017-12-26 12:48

那税收金额栏要我录入吗还是自动生成

ZHANG 追问

2017-12-26 13:36

老师那个业务招待费的税收金额栏是不是有限额呀,为什么我填的金额没有调增呢?我们也没有收入

老江老师 解答

2017-12-26 12:11

你好,不管你有没有收入,税法规定业务招待费只能列支60%,所以必须调增!!

老江老师 解答

2017-12-26 12:35

自动出现的,不用你手工录入。

老江老师 解答

2017-12-26 13:17

是自动生成的,不需录入!

老江老师 解答

2017-12-26 13:45

假如你没有收入,只有100块的业务招待费,利润-100,汇算清缴时,业务招待费调增40,实际应纳税所得额为-60,这个可以在以后年度税前弥补!

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相关问题讨论
同学你好!这个不是的哦  属于投资收益      不记人的 当然      专门的投资公司  除外   因为这是人家的主营业务收入哈
2021-10-26 22:07:05
你好这个按这个14876- 8925.6  这个=去纳税调增,你发生额60%和收入千分之=五 ,8925.6 
2021-05-21 16:37:42
你好,房地产2020年没有收入,业务招待费全部调整
2021-05-18 14:58:30
您好 如果是单位为了开展业务发生的业务招待费支出 可以的 没有收入 不能企业所得税前扣除的
2021-01-10 18:21:39
需要,发生额60%和收入千分之五取小税前扣除
2020-05-30 10:45:21
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