增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,我给一员工付报销款,多付了0.8元,这个人已经辞职了,其他应付款借方余额0.8元,可以用营业外支出来调平吗?
答: 你好,借管理费用-其他0.8 贷其他应付款0.8
请问老师 B答案计入的是其他应付款,可讲义上计入的是营业外支出,两者都可以吗
答: 同学,你好! 借:营业外支出 贷:其他应付款 实际支付时 借:其他应付款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 请教一下,上图中,我理解的是不存在以前差错,发生后直接应该写:借:营业外支出 2000 货:其他应付款 2000,就可以了,上图答案理解不了,请指导一下,谢谢
答: 你好,这个题的第一分录是确的.7月发生的2000万直接入营业外支出,不需要做日后调整. 第二笔是多余的,所以就直接把多余的给冲销回去.







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