送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2025-06-21 11:02

你好,借管理费用-其他0.8
贷其他应付款0.8

夏冰 追问

2025-06-21 11:05

好的,老师摘要怎么写?

暖暖老师 解答

2025-06-21 11:06

调整零头就可以的这个

夏冰 追问

2025-06-21 11:08

好的,谢谢老师

暖暖老师 解答

2025-06-21 11:08

不客气,祝你周末愉快哦

夏冰 追问

2025-06-21 11:23

老师我还有一个问题和你请教一下,公司5月做汇算清缴,交了2800元的企业所有税,这一步骤下来,需要做哪些分录?

暖暖老师 解答

2025-06-21 11:26

你们是企业准则还是小企业准则

夏冰 追问

2025-06-21 11:27

公司用的是小企业准则

暖暖老师 解答

2025-06-21 11:29

计提借利润分配贷应交税费-应交所得税
缴纳,借应交谁覅额-应交所得税贷银行存款

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相关问题讨论
你好,借管理费用-其他0.8 贷其他应付款0.8
2025-06-21 11:02:14
同学,你好! 借:营业外支出 贷:其他应付款 实际支付时 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-05-04 22:38:54
去年的分录怎么做的?
2019-08-22 14:43:28
你好!是的,是要结转的
2023-11-24 09:44:52
你好,这个题的第一分录是确的.7月发生的2000万直接入营业外支出,不需要做日后调整. 第二笔是多余的,所以就直接把多余的给冲销回去.
2021-08-03 11:33:27
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