老师,我今年中级没学,想去裸考,几率大吗 问
你好,你这么这种情况肯定几率不大 答
老师请问一下:要开一间个体户,经营范围是:收购及销 问
你好,2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可,全国不再核发统一《木材经营加工许可证 答
老师,蔬菜和肉制品,不能开在同一张发票上吗,一般纳 问
你好,如果是免税的话,最好还是不要开在一张发票 答
老师,25年的汇算清缴给的提示,是咋回事呀?我们确实 问
你年报填的税金及附加 40601.41 元,和系统抓取的实缴可税前扣除税费 15154.08 元不一致。 常见原因: 会计计提与实际缴纳的时间差(比如 2024 年 12 月的税 2025 年 1 月缴,或 2025 年 12 月计提但 2026 年才缴) 把增值税、企业所得税等不该计入的税,或跨区缴纳的未同步税费,混入了 “税金及附加” 科目 以前年度的税费错误计入了本年 处理方式:核对账上 “税金及附加” 明细账,和 2025 年全年的完税凭证,调整差异后重新申报即可。 答
老师,即征即退申报的时候是要手动填哪个表的数据? 问
一、增值税申报环节(手动填报表格) 附表一(附列资料一):手动填第 6、7 行即征即退销售额、销项税额,发票数据不会自动拆分到即征即退栏,必须手工划转填报 增值税主表:附表一推送后,进项要手工拆分填入「即征即退项目」对应进项、应纳税额栏,不会自动分拆进项。 小规模纳税人:直接在主表「即征即退项目」列手工填对应销售额。 二、提交退税申请(单独手工填退税表单) 申报扣款完成后,电子税务局【退抵税费申请(即征即退)】,手工录入申请退税金额、退税依据,上传资料提交退税,申报表本身不做退税金额填写。 答


那个老师好,我请教个问题啊,就是我举个例子,假如说这个客户这个年初的时候给我了1000块钱,这1000块钱的话是一个相当于是一个预收款嘛,然后就相当于每月我要给给他发100块钱的货。那么现在就是说我只看这1000块钱的这个入账的这个会计分录儿,是不是应该是我去借这个应收票据,然后去贷这个预收款。就是如果我收的这个款项是一个承兑汇票的1000块钱。还是说我收到这1000块钱,年初收到1000块钱的这个承兑银行承兑汇票儿,嗯,我是应该是借这个应收票据带应收账款,但这个应收账款的余量当中可能。是,嗯,不是这个客户儿的,可能是,假如说是我应收账款的余额可能会有个2000块钱,但这2000块钱可能是来自于BCD客户儿的,嗯,这个时候我是应该做这个分录,还是要做预收款的这个分录啊。我现在就搞不清楚,就是我到底应该是贷这个预预收款,还是贷这个银行,贷这个应收账款,就是我不知道这块儿到底应该是做哪一个。
答: 您好 请问1000块钱到底是一个客户还是几个客户的 是收的银行存款还是应收票据
老师我咨询您个业务,嗯,我们现在这个美元,我们单位有个美元户儿,然后这个美元户上个月进来举个例子,上个月进来那个1000块钱美元,然后我这个月又进了2000块钱美元,现在相当于我账上是一共是3000块钱美元,然后我今天呢,将这3000块钱一起那个在银行那个结汇了,接收人民币,然后我想问一下,那个我这个结汇完之后,我正常我做账不应该是那个借银行存款那个人民币户儿。然后那个财务费用那个借方负数儿,然后贷的话是那个银行存款美元户一共3000块钱,那个三千三千的那个美元嘛,然后我想问一下,那这个来说的话,我我是相当于我是今年一月份结的这3000块钱美元,我是这个汇率,我是都应该按照我今年的那个就是。
答: 这个按照出口当月的汇率来做标准汇率
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我想问一下,就是我这个应收账款我收回来了,但实际收回来的钱数呢,少了十块钱,那这十块十块钱我应该怎么记账呢?
答: 你好,根据你的描述,你可以继续放在应收账款,等到下次交易的时候再进行调整 如果没有下次交易,那么放到财务费用里面





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