我司筹办期间,母公司代付的固定资产货款,现发票全部开给了母公司,进项税也已经抵扣了,现在固定资产原值要入到子公司,这个进项税额要怎么入呢。借,固定资产。贷,其他应付款-往来款和什么科目呢。

Emily
于2023-06-03 09:39 发布 501次浏览
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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,既然是母公司代付的固定资产货款,那对方应当把发票开给子公司才是啊
借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应付款
2023-06-03 09:40:54
你好,这个发票能退回去重新开吗?
母公司需要做固定资产清理交税的
2023-05-29 19:58:21
对,要调整的话就只能这么调整
2023-11-24 16:09:19
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
若金额准确,无差异,可直接入固定资产
2023-08-30 09:49:42
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