送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-21 14:45

您好!上个月的期末数就是本月期初啊

上传图片  
相关问题讨论
您好!上个月的期末数就是本月期初啊
2017-12-21 14:45:03
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
成本只能用总成本核算,同学
2019-05-29 06:22:40
这个是实际抵减的时候才做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-12-14 08:58:41
是的,那你应该要做股权转让的吧,没有业务发生,那就0申报报税,财务报表的话资产负债表余额应该没有变化,还一样的,利润表本期数都是0,累计数还是上月的累计数
2014-11-12 15:31:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...