企业生产A产品,原村料在生产开始时一次技入,在产品按所耗原材料费月计价。本月月初在产品为200件,自初在产品成本为80000元;本月投产A产品20件。产品成本项目包括直接材料、燃料与动力、直接人工和制造费用。本月有关资料 如下:(1)以银行存款支付生产车间办公用品费用 4000元。(2)以银行存款支付本月水电费9600元,其中直接用于产品生产9000元,生产车间一般耗用600元 (3)摊 销年初时一次性支付的一年财产保险费120000元,支付时已作为待摊费用入账(4)本月应付职工薪酬 22 800元,其中生产工人 18240元,车间管理人员4 560元。
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于2023-05-29 19:58 发布 661次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-05-29 19:59
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-05-29 19:59:58
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
您好
应该这样计提的
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
汇算清缴时应付职工薪酬薪酬里面的工会经费要填写。
2025-04-27 15:16:58
你好!可以不用分开了
2023-08-24 13:42:57
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