送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-05-26 09:49

你好,营业收入100万,千分之5是0.5万,而不是5万啊
账载金额填写10万,纳税调增=10万—0.5万

木木 追问

2023-05-26 09:51

嗯,营业收入1000万,忘改了,关键是我这个1万的无票支出怎么在表里面体现?

邹老师 解答

2023-05-26 09:52

你好,1万的无票支出,在扣除类—其他栏次,单独调增处理 

木木 追问

2023-05-26 10:01

在调整表的招待费行次,正常按账载金额和扣除比例填列,然后在扣除类--其他栏次,把列支的无票支出金额全额填列,对吧?

邹老师 解答

2023-05-26 10:03

你好,是的,是这样的

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你好,营业收入100万,千分之5是0.5万,而不是5万啊 账载金额填写10万,纳税调增=10万—0.5万
2023-05-26 09:49:38
招待客人的费用是计入业务招待费科目的。
2018-01-08 11:17:56
是的,有收入的数字了,就要受这个比例的限制。
2020-04-05 16:27:38
全额计入业务招待费。
2017-02-28 07:52:23
你好,是的,有报销单以及领导签字即可
2019-10-29 10:16:03
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