第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填

心灵美的柠檬
于2023-05-25 19:51 发布 397次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-05-25 19:59
您好,同学,请稍等下
相关问题讨论
科目余额表里 应付职工薪酬的贷方发生额
2025-05-14 15:28:33
你好,具体的金额看应付职工薪酬工资贷方发生额合计,如果是实际支付金额还有税收金额,看应付职工薪酬借方发生额合计。
2022-04-26 11:12:19
您好,同学,请稍等下
2023-05-25 19:59:04
您好,同学,请稍等下
2023-05-25 19:58:58
你好,是应付职工薪酬的贷方发生额
2022-03-20 17:18:28
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向阳老师 解答
2023-05-25 20:11