送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-05-25 09:23

您好,那您可以用以前年度损益调整,或者反结账

莎莎吾见了 追问

2023-05-25 09:24

我做错凭证的月份是在2022年的3月。

小林老师 解答

2023-05-25 09:27

您好,您可以直接汇算清缴按正确的填写,也可以反结账处理,您可以选择

莎莎吾见了 追问

2023-05-25 09:30

我在增值税申报中一直没有错
帐上应缴税也没有错, 只是营业收入录入时错了,
我现在就是在汇缴时,把这笔钱。在营业外收入减掉,加在营业收入  这样申报会汇就可以了?

小林老师 解答

2023-05-25 09:31

是的,您的理解非常正确

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相关问题讨论
你好,营业外收入不交增值税,需要交企业所得税的。
2020-01-07 16:44:30
您可以再补充一下您的问题吗?这两者根本没有什么关系呀,应该保持一致。
2023-10-16 11:04:39
您好,这个具体需要看一下,不一定都需要申报的。
2022-01-07 09:41:20
你好,增值税是根据实现 的收入申报 减免的增值税转为营业外收入是计入利润总额申报企业所得税
2018-04-16 10:12:54
你好!看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
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