一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


去年计提管理费用借:管理费用贷:其他应付款今年回票是发现忘记计提进行税了,已经汇算清缴两千,今年怎么做账
答: 你好,补上计提,谢谢
老师,请问暂估的服务费,汇算清缴前发票还没回来,可以转为,借:管理费用-服务费 贷:其他应付款-预提服务费吗,如果可以的话,收到发票后怎么冲回去
答: 你好,汇算清缴还没有回来,发票就是正常入账的,不用调整纳税调整就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
,向大家请教一个问题?去年预估了费用 柴油票 分录是 借:管理费用 25000 贷:预付账款 -暂估 25000 现在票到齐了 ,比暂估的多了63元怎么办??(共6张票一起25063元)来票 分录是:借 预付账款-暂估 贷:其他应付款 我2021年汇算清缴了。
答: 借预付账款借管理费用,负数 借管理费用贷预付账款,这63块钱在今年抵扣。








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借拖姐 追问
2023-05-24 14:09
玲老师 解答
2023-05-24 14:15