你好,老师请问支付办公室房租和收到专票怎么做分录呀?

僵小鱼
于2023-05-22 15:33 发布 607次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-05-22 15:33
你好借,预付账款,贷,银行存款。
借,管理费用,房租,应交税费,应交增值税进项税额。带预付账款
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你好借,预付账款,贷,银行存款。
借,管理费用,房租,应交税费,应交增值税进项税额。带预付账款
2023-05-22 15:33:51
。借管理费用,办公费贷,银行存款。
2022-06-13 09:30:53
你好,借长期待摊费用
贷银行存款
摊销时
借管理费用
贷长期待摊费用
2024-01-19 11:29:29
同学你好
计入长期待摊费用
然后按月摊销
2024-01-19 10:34:41
你好
月末计提房租,借:主营业务成本,贷:其他应付款
交付房租,借:其他应付款,贷:银行存款
后收到房租增值税专票,借:其他应付款,贷:主营业务成本
借:主营业务成本 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应付款
2022-10-22 16:53:33
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