送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-05-18 16:40

你好,可以先冲销错误的分录,然后做正确的分录

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 16:52

这样做行不行?如果做正确分录不是要进费用科目了吗,影响损益

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 16:54

这样做行不行?如果做正确分录不是要进费用科目了吗,影响损益。。。

邹老师 解答

2023-05-18 16:54

你好,可以先冲销错误的分录,然后做正确的分录
(是针对这个回复有什么疑问吗)

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 16:59

那我这样做,没错咯

邹老师 解答

2023-05-18 17:01

你好,是的,是可以这样处理的

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 17:20

老师,我做了这个分录,还是显示应交增值税贷方余额280

邹老师 解答

2023-05-18 17:21

你好,你有做相应的结转分录吗? 

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 17:37

结转损益,结转本年利润,你说的是结转什么?

邹老师 解答

2023-05-18 17:39

你好,我说的是:结转增值税

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 17:42

借应交税费-应交增值税-未交增值税,贷应交税费-未交增值税,吗?

邹老师 解答

2023-05-18 17:43

你好,这个具体是什么明细科目? 

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 17:47

老师,您看一下,,,

邹老师 解答

2023-05-18 17:47

你好,这个具体是什么明细科目? 
麻烦给个正面回复(而不是给很多,而没有对应的)

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 18:10

这样做的,应交增值税余额为0,对不对?

邹老师 解答

2023-05-18 18:12

你好,你之前说的有余额,具体是什么科目,方向是什么呢? 

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 18:44

应交税费-应交增值税贷方余额280

邹老师 解答

2023-05-18 19:07

你好,应交税费-应交增值税贷方余额280,三级明细科目是?

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 19:52

这是我调完后的余额表

邹老师 解答

2023-05-18 19:53

你好,你这个图片,没有看到280的余额  与哪个是对应的啊

1+1=3&陌若嫣然& 追问

2023-05-18 20:05

以前的代账公司这样设置的科目我就接着做的,看不太懂吗。。。之前有的,这个是按我的方法调过后的,我就是这样调的
,可以嘛

邹老师 解答

2023-05-18 20:06

你好,都没有看到哪个与280对应啊 

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
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