- 送心意
大卫
职称: ,中级会计师
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这个收据是填写老师退回多余款的吧,就写:今收到XX老师和XX老师参加XX研讨出差退回现金XX元,其他的单位公章盖上,审核、收款人分别填上
2017-12-18 10:21:21

事业单位退回员工的差旅费怎么做账
答:就和一般单位一样,记入管理费用
差旅费报销并收回多余借款时:
学员刚刚提问
老师下午好,我们公司有几个优秀员工去旅游,公司报销,她们在旅行社开了发票回来,但是由于我们公司的员工都是从第三方劳务派遣的员工,我们只有劳务派遣费,没有员工总额的,如果我拿发票直接入账做到职工福利里面,那么在申报企业所得税的时候就不能税前扣除,我要怎么操作才能让这笔费用可以税前扣除呢?
去看看
借:库存现金
贷:其他应收款XXX
借:管理费用
贷:其他应收款XXX
2021-11-13 12:47:49

退回的直接冲销就可以了
2019-01-24 18:31:26

你好,这里首先是张某之前借款了,走其他应收款
现在冲销
借 管理费用
银行存款
贷其他应收款
2019-06-18 18:08:07

行政单位人员不可以重复报销差旅费
2019-07-24 10:46:50
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