老师 12月份假暂估的成本费用100多万,现在也确定这笔账拿不回发票,汇算清缴调增了,账要怎么处理? 那调增的金额是放到未分配利润?那怎么看的出来这笔钱已经调增交税了? 这笔账是做在今年吗?
心灵美的柠檬
于2023-05-16 19:53 发布 433次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2023-05-16 20:11
同学你好,做账时,借:应付账款-暂估款,贷:利润分配-未分配利润。是放未分配利润,从利润分配未分配利润明细账和分录,以及汇算清缴报表中,可以看出来这笔钱已经调增交税了,是做在今年。
相关问题讨论

你好,以前年度损益调整结转到利润分配分录是
借;利润分配——未分配利润
贷;以前年度损益调整
2019-02-17 18:54:06

冲到未分配利润的,不冲本年利润的
2018-06-13 10:40:39

做
借应交税费-应交所得税贷利润分配-未分配利润
2019-05-07 14:30:54

同学你好,做账时,借:应付账款-暂估款,贷:利润分配-未分配利润。是放未分配利润,从利润分配未分配利润明细账和分录,以及汇算清缴报表中,可以看出来这笔钱已经调增交税了,是做在今年。
2023-05-16 20:11:50

你好,是暂估费用没有取得发票么?
2020-05-12 15:40:25
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