老师,咨询下,第一个,增值税的差额计税是啥?我怎么感觉我从没看到过这个东西呀?第二个就是,应付职工薪酬那里,将自产的东西发放给职工,应付职工薪酬的金额怎么算呀,主营业务收入那里的金额是同类产品的销售价吗?然后应交税费是用销售价乘以税率吗?那啥时候是用成本价填入的呀?我记得有用成本价的时候,但我忘了是什么东西了

安详的小蝴蝶
于2023-05-14 12:56 发布 627次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-05-14 13:00
您好,1是因为某些业务无法取得进项税发票,所以按差额计算增值税,2严格来说是按出售价格计算
相关问题讨论
嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
好对的是的是这么做的。
2022-06-13 15:17:09
依描述,以上分录是对的
2022-02-17 15:36:58
是的,对的,是这么做的。
2024-05-24 14:51:10
你好,按照差额直接计入收入‘
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税’
2023-10-05 16:30:49
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安详的小蝴蝶 追问
2023-05-14 13:21
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2023-05-14 13:32