小规模企业注销,法人的其他应付款转入实收资本,实 问
那个必须要平账才行的 答
老师好,此物业公司为小规模纳税人,代管老旧小区,水 问
同学,你好 正常做收入分录 答
老师,想问问车间统计工时,比如8_17点,但是实际是干 问
同学你好, 如果是统计 结算生产成本的工时,打扫卫生的时间不必统计 如果是统计 出勤计算工资的工时 打扫卫生的时间需要统计 答
老师,我们用的是t3用友软件,有的科目没有变更过来,2 问
同学,你好 用原来的科目就可以 答
老师你好,我们是购买方,厂家报价跟我们收10个点的 问
您好,意思是他们开票要收税点 答

请问 公对私付款备注写错了有个报销的费用备注成借款了 款项已经付出去了 会计上做账做真实的是不是就行了 可以不用叫对方退回重新付款吗
答: 对的,是的,可以这么做。
老师您好,报关单上的运保费做账的时候挂其他应付款--运保费,收到运输费发票借:销售费用,贷:应付账款,银行付款,借:应付账款,贷:银行存款,这样做账运保费没有平账,怎么做才可以呢?
答: 您好,是销售费用没有平吗还是
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工每月预借款1000元,4月花费1258元,自己报销费用1583元,5月预支1000元以支付
答: 你好; 你这个是要做分录还是干嘛? 4月花费1258元的是什么业务 ; 自己报销费用1583元 中是否包括了1258这部分金额?
老师,支付运费借: 销售费用-差旅费代: 银行存款还是借: 销售费用-差旅费代: 应付账款-某公司然后再借: 应付账款-某公司代: 销售费用-差旅费
您好!老师们,就是我公司的费用报销票,最开始是自己支付的,然后报销款下来了,做账的时候是借管理费用/销售费用,贷是银行存款还是其他应付款呢?
如果我现在付款的公司电话费是3年的费用,如何做账,借:应付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付账款嘛,摊销在每个月嘛,还是怎么着呢





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机智的饼干 追问
2023-05-14 16:50
郭老师 解答
2023-05-14 18:51