老师,招待费没有发票,从公账转出去的,汇算时候全额 问
您好,可以的,先做账,再调增处理 答
从筹划和风险来讲,企业买厂房在法人名下好,还是企 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,老板问财务要库存 问
期初存货 %2B 本期购进原材料 %2B 本期人工 %2B 制造费用 − 本期主营业务成本 = 期末全部存货总额 再把总额拆分到半成品、产成品。 操作步骤: 先确定已知数:原材料期末盘点金额(你已经按数量 × 采购价算好) 统计全年:期初存货总额、全年原材料采购、车间工人工资、车间水电折旧等制造费用、全年已开票结转的销售成本 套公式算出:期末原材料 %2B 半成品 %2B 产成品 合计总库存 用合计总库存 减去已知原材料金额,剩下的就是 半成品 %2B 产成品合计金额 再按经验比例拆分:比如半成品占 4 成、产成品占 6 成,直接拆分金额就行 答
请教一下,私车公用报销油费要怎么弄呢 问
签私车公用协议,约定因公报销油费、过路费;保险维修费不能报。 油费必须公司抬头发票,留存出行台账。 要么实报实销走费用,要么按月发交通补贴并入工资扣个税。 没协议、个人抬头发票,不能税前扣除。 答
老师工会经费是以什么为基数交纳? 问
缴纳基数:全部职工实际发放的工资薪金总额(应发工资,含奖金、津贴),不含社保、个税。 缴纳比例:2%。 扣除限额(企业所得税):不超过工资薪金总额 2% 的部分,可税前扣除。 答


收到其他应付款时候,借银行存款100,贷其他应付款100,现在其他应付款直接入到营业外收入,可以这样出分录么,借营业外收入100,贷,其他应付款借方红字100。
答: 您好!是借其他应付款100 贷营业外收入100
,今天我公司收到一个客户50万,是客户叫我公司帮他采购兰草,帮忙管理,帮忙出售整个过程账怎么做?(相当于客户是买的投资理财产品)我公司今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,帮客户采购兰草时,借其他应付款,贷银行存款,帮客户销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付钱给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗?我现在是做内账,外账又是怎么做账?
答: 亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司专业种植兰草和出售,今天我公司收到一个客户50万,是客户叫我公司帮他采购兰草,帮忙管理,帮忙出售整个过程账怎么做?(相当于客户是买的投资理财产品)我公司今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,帮客户采购兰草时,借其他应付款,贷银行存款,帮客户销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付钱给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗?我现在是做内账,外账又是怎么做账?
答: 亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!








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